审计报告

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九、企业内部审计

内部审计是指,由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工作。它直接隶属于部门、单位最高管理当局,并在部门、单位内部保持组织上的独立地位,在行使审计监督职责和权限时,内部各级组织不得干预。但是,内部审计机构终属部门、单位领导,其独立性不及外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。

十、代表处经费审计

代表处经费支出审计是指代表处从事应税业务或采取按经费支出换算收入办法纳税的,年终需要向税务局提供经审计的全 年经费支出情况,以及税金交纳情况。是在对代表处经费支出完整性审核基础上对代表处全年各项税收缴纳情况所作的专项审计。由事务所审核其经费支出计算是否 正确,各项税金是否足额,按时交纳,并出具审核报告。



清算审计:企业由于各种原因终止,对其清算期间的债权债务清偿情况,资产变现情况,以及清算期间的收益、损失,费用支出情况进行的审计。通常包括破产清算审计、合同约定终止清算审计等。税务主管部门在对企业进行税务清缴,出具完税证明前,工商部门在对企业进行注销登记前都需要该审计报告。

所需资料清单:

1会计报表及附注清算开始日2全部账目近三年3会计凭证近三年4科目余额表近三年各年1级至末级的期初、期末和累计发生额5银行存款对账单、余额调节表近三年各年全部银行存款对账单6房屋、车辆产权证明 7长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表8长短期借款合同,抵押担保资料 9固定资产盘点表近期盘点表,标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值10存货盘点表近期盘点表,截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额11纳税申报表及缴款书所有税种近三年各年纳税资料12***使用情况汇总表近三年领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额13清算公告(三次) 14清算决议 15财产清单清算委员会确认


土地增值税清算,是指纳税人在符合土地增值税清算条件后,依照税收法律、法规及土地增值税有关政策规定,计算房地产开发项目应缴纳的土地增值税税额,并填写《土地增值税清算申报表》,向主管税务机关提供有关资料,办理土地增值税清算手续,结清该房地产项目应缴纳土地增值税税款的行为。

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