审计

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  外资企业会计报表审计--外资企业年度会计报表审计,提供给外经委、外汇管理局、工商局、税务局、财政局、海关、统计局等政府主管部门,各单位关注的内容不一样,但均能在一份报告中集中体现。

  除一般审计所需资料外,外资审计还需资料清单:外经局批文、外资企业批准证书、外汇登记证、外债登记证、外债反馈表、外汇账户开户核准件、外汇登记证等相关资料。

  外汇年检审核--专门对企事业单位外汇收支情况、账户使用情况、外汇法规遵循情况进行的审核,提供给外汇管理局。包括:企业单位、事业单位、境外机构设立的代表处等开立外汇账户的所有单位。

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  财务报表审计方法

  制度基础审计:

  制度基础审计是以内部控制系统为主要审查对象的一种审计方法。其目的是鉴证报表的合法性、公

  允性;具体方法是在评价内部控制基础上的抽样并对内部控制系统进行评价。如果评价的结果证明内部

  控制系统值得信赖,在实质性检查阶段只抽取少量样本便可以得出审计结论;如果评价结果认为内部控

  制系统不可靠,就应根据内部控制的具体情况扩大审查范围。

  由此可见,制度基础审计将重点放在对于系统内各个控制环节的审查上,目的在于发现控制系统中

  的薄弱环节,找出问题发生的根源,然后针对这些环节扩大检查范围。

  我们的主要业务有:各类审计、代理记帐、财税培训、税收筹划、税务顾问、涉税鉴证、资产评估等税务服务。

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  【财务报表审计流程】

  一项审计工作从业务承接到完成通常要经过以下步骤:

  1、会计师事务所和委托方进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书;

  2、会计师事务所安排项目组,下发委托方审计准备的资料清单;

  3、被审单位按照资料清单准备相关审计资料,并确定现场审计时间。

  4、现场审计阶段;

  5、审计情况汇总和形成审计报告初稿;

  6、与被审单位交换意见;

  7 、出具正式审计报告。

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